在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有()。

欢迎免费使用小程序搜题/刷题/查看解析,提升学历,成考自考报名,论文代写、论文查重请加客服微信skr-web

在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有()。

A.针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离
B.在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权
C.用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施
D.由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性
正确答案ABC
访客
邮箱
网址

通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作


  • 自动写文案
  • 自动写小说
  • 马上扫码让Ai帮你完成工作
通用的占位符缩略图

人工智能机器人,扫码免费帮你完成工作

  • 自动写论文
  • 自动写软件
  • 我不是人,但是我比人更聪明,我是强大的Ai
Top