某卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产A牌卷烟及雪茄烟,2020年5月发生如下业务: (1)从乙企业购进烟丝,取得增值税专用发票,注明价款400万元、增值税52万元;从某小规模纳税人购进烟丝,取得税务机关代开的增值税专用发票注明价款300万元;进口一批烟丝,关税完税价格350万元、组成计税价格550万元,进口消费税165万元,进口烟丝的增值税71.5万元。 (2)2020年3月外购的烟丝管理不善发生霉烂,成本20万元。 (3)月初库存外购烟丝买价30万元;月末库存外购烟丝买价50万元。 1.计算当期

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某卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产A牌卷烟及雪茄烟,2020年5月发生如下业务: (1)从乙企业购进烟丝,取得增值税专用发票,注明价款400万元、增值税52万元;从某小规模纳税人购进烟丝,取得税务机关代开的增值税专用发票注明价款300万元;进口一批烟丝,关税完税价格350万元、组成计税价格550万元,进口消费税165万元,进口烟丝的增值税71.5万元。 (2)2020年3月外购的烟丝管理不善发生霉烂,成本20万元。 (3)月初库存外购烟丝买价30万元;月末库存外购烟丝买价50万元。 1.计算当期准予扣除外购烟丝已纳消费税税款。 2.计算当期准予扣除的增值税的进项税额。

1.当期准予扣除外购烟丝已纳消费税税款=(30+400+300+550-50-20)×30%=363(万元)。 2.当期准予扣除的增值税的进项税额=52+300×3%+71.5-20×13%=129.9(万元)。

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